Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 142/22 tel.služby 3/22 30,59 s DPH 05.04.2022 Slovak Telekom Mgr. Hanková 05.04.2022 29.04.2022
Faktúra 286/22 tonery 201,68 s DPH 15.11.2022 Ledum Kamara SK s.r.o. Bc. Oľga Kovácsová 28.11.2022
Faktúra 293/22 nájomné 10/22 100,88 s DPH 02.12.2022 XEROX LIMITED Mgr. Hanková 02.12.2022 22.12.2022
Faktúra 292/22 spracovanie miezd 10/22 120,56 s DPH 25.11.2022 Mesto Želiezovce Mgr. Hanková 02.12.2022 22.12.2022
Faktúra 291/22 BOZP, PO+PZS 11/22 48,00 s DPH 23.11.2022 3PCentrum-Prehoda, s.r.o. Mgr. Hanková 02.12.2022 22.12.2022
Faktúra 290/22 vodné 10/22 74,30 s DPH 21.11.2022 Zsl. vodárenská spoločnosť Mgr. Hanková 02.12.2022 22.12.2022
Faktúra 289/22 zatváranie dverí BRANO 66,14 s DPH 16.11.2022 KĽUČKA s.r.o. Bc. Oľga Kovácsová 16.11.2022 28.11.2022
Faktúra 288/22 kreatívne pomôcky 27,93 s DPH 20.11.2022 LG&M s.r.o. PhDr. Andrea Zeleňanská 21.11.2022 28.11.2022
Faktúra 287/22 uč.pomôcky - pravítka 104,95 s DPH 18.11.2022 FaxCopy a.s. Bc. Oľga Kovácsová 18.11.2022 28.11.2022
Faktúra 285/22 sedacie vaky 128,70 s DPH 15.11.2022 MOBInterier s.r.o. Bc. Oľga Kovácsová 15.11.2022 28.11.2022
Faktúra 295/22 mobilný internet 11/22 15,00 s DPH 29.11.2022 Orange Slovensko Mgr. Hanková 02.12.2022 22.12.2022
Faktúra 284/22 školské pomôcky HN 83,00 s DPH 16.11.2022 DELFIN - Ing. Gabriel Melczer Bc. Oľga Kovácsová 16.11.2022 28.11.2022
Faktúra 283/22 UA školské pomôcky 400,00 s DPH 28.10.2022 DELFIN - Ing. Gabriel Melczer Bc. Oľga Kovácsová 16.11.2022 28.11.2022
Faktúra 282/22 školské potreby - UA 1 408,00 s DPH 10.11.2022 DELFIN - Ing. Gabriel Melczer Bc. Oľga Kovácsová 16.11.2022 28.11.2022
Faktúra 281/22 kontrola TšV náradia 165,50 s DPH 08.11.2022 EKOTEC spol.s r.o. Mgr. Hanková 16.11.2022 28.11.2022
Faktúra 280/22 reklamné perá 211,79 s DPH 09.11.2022 Natinal Pen Mgr. Hanková 23.11.2022 28.11.2022
Faktúra 279/22 všeobecný materiál 33,58 s DPH 09.11.2022 Internet Mall Slovakia s.r.o. Mgr. Hanková 09.11.2022 28.11.2022
Faktúra 278/22 mobilné služby 29,97 s DPH 09.11.2022 Orange Slovensko Mgr. Hanková 09.11.2022 28.11.2022
Faktúra 277/22 plyn 11/22 275,00 s DPH 07.11.2022 ZSE Bratislava Mgr. Hanková 16.11.2022 28.11.2022
Faktúra 294/22 mobilné služby 11/22 52,50 s DPH 29.11.2022 Orange Slovensko Mgr. Hanková 02.12.2022 22.12.2022
zobrazené záznamy: 1-20/1586