Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 222/22 učebnice AJ - PZ 268,45 s DPH 12.07.2022 preškoly.sk s.r.o. PhDr. Andrea Zeleňanská Mgr. Slavka Hanková 12.08.2022 15.08.2022
Faktúra 283/22 UA školské pomôcky 400,00 s DPH 28.10.2022 DELFIN - Ing. Gabriel Melczer Bc. Oľga Kovácsová 16.11.2022 28.11.2022
Faktúra 124/25 výkon zodp. osoby 3/25 44,28 s DPH 01.03.2025 osobnyudaj.sk DUETT BusinessResidence Mgr. Slavka Hanková Mgr. Slavka Hanková riaditeľka školy 25.03.2025 30.04.2025
Faktúra 125/25 odb. porad. služby 3/25 36,00 s DPH 01.03.2025 Inštitút vzdelávania inf. a bezpečnostnej techniky Mgr. Slavka Hanková Mgr. Slavka Hanková riaditeľka školy 25.03.2025 30.04.2025
Faktúra 289/22 zatváranie dverí BRANO 66,14 s DPH 16.11.2022 KĽUČKA s.r.o. Bc. Oľga Kovácsová 16.11.2022 28.11.2022
Faktúra 288/22 kreatívne pomôcky 27,93 s DPH 20.11.2022 LG&M s.r.o. PhDr. Andrea Zeleňanská 21.11.2022 28.11.2022
Faktúra 287/22 uč.pomôcky - pravítka 104,95 s DPH 18.11.2022 FaxCopy a.s. Bc. Oľga Kovácsová 18.11.2022 28.11.2022
Faktúra 286/22 tonery 201,68 s DPH 15.11.2022 Ledum Kamara SK s.r.o. Bc. Oľga Kovácsová 28.11.2022
Faktúra 285/22 sedacie vaky 128,70 s DPH 15.11.2022 MOBInterier s.r.o. Bc. Oľga Kovácsová 15.11.2022 28.11.2022
Faktúra 284/22 školské pomôcky HN 83,00 s DPH 16.11.2022 DELFIN - Ing. Gabriel Melczer Bc. Oľga Kovácsová 16.11.2022 28.11.2022
Faktúra 282/22 školské potreby - UA 1 408,00 s DPH 10.11.2022 DELFIN - Ing. Gabriel Melczer Bc. Oľga Kovácsová 16.11.2022 28.11.2022
Faktúra 122/25 divadelné predstavenie 300,00 s DPH 10.02.2025 Občianske združenie Divadlo Oskar Mgr. Slavka Hanková Mgr. Slavka Hanková riaditeľka školy 21.02.2025 10.03.2025
Faktúra 281/22 kontrola TšV náradia 165,50 s DPH 08.11.2022 EKOTEC spol.s r.o. Mgr. Hanková 16.11.2022 28.11.2022
Faktúra 280/22 reklamné perá 211,79 s DPH 09.11.2022 Natinal Pen Mgr. Hanková 23.11.2022 28.11.2022
Faktúra 279/22 všeobecný materiál 33,58 s DPH 09.11.2022 Internet Mall Slovakia s.r.o. Mgr. Hanková 09.11.2022 28.11.2022
Faktúra 278/22 mobilné služby 29,97 s DPH 09.11.2022 Orange Slovensko Mgr. Hanková 09.11.2022 28.11.2022
Faktúra 277/22 plyn 11/22 275,00 s DPH 07.11.2022 ZSE Bratislava Mgr. Hanková 16.11.2022 28.11.2022
Faktúra 276/22 elektrika 10/22 334,78 s DPH 07.11.2022 ZSE Bratislava Mgr. Hanková 16.11.2022 23.11.2022
Faktúra 275/22 pevná linka 10/22 33,58 s DPH 04.11.2022 Slovak Telekom Mgr. Hanková 16.11.2022 23.11.2022
Faktúra 274/22 nájomné 10/22 159,95 s DPH 03.11.2022 XEROX LIMITED Mgr. Hanková 03.11.2022 07.11.2022
zobrazené záznamy: 1-20/1803