|
Objednávka |
32/20
|
výchovný koncert
|
kultúrnepoukazy |
s DPH |
|
|
20.09.2020 |
Milan Ištvanec |
Mgr. Hanková |
|
|
|
30.09.2020 |
|
Faktúra |
204/19
|
PC Asus
|
999.- |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
Datacomp s.r.o. |
Mgr. Hanková |
|
|
07.08.2019 |
07.08.2019 |
|
Faktúra |
339/21
|
stavebné práce
|
9 161,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
D+G, s.r.o. |
Mgr. Hanková |
|
|
21.12.2021 |
31.01.2022 |
|
Faktúra |
300/20
|
vodoinšt. práce
|
5 719,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
D+G s.r.o. Želiezovce |
Mgr. Hanková |
|
|
14.12.2020 |
18.12.2020 |
|
Objednávka |
48/23
|
materiál na spevnenú plochu
|
5 458,82 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
AX STAVAS s. r. o. |
Mgr. Slavka Hanková |
Mgr. Slavka Hanková |
riaditeľka školy |
|
07.11.2023 |
|
Faktúra |
292/23
|
stav. materiál
|
5 458,82 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
AX STAVAS s.r.o. |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
12.12.2023 |
01.02.2024 |
|
Faktúra |
130/20
|
stavebné práce
|
4 749,61 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
D + G s.r.o. |
Mgr. Hanková |
|
|
12.03.2020 |
30.04.2020 |
|
Objednávka |
31/21
|
lavice, stoličky
|
4 649,20 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
K-Ten KOVO s.r.o |
Mgr. Slavka Hanková |
Mgr. Slavka Hanková |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
Faktúra |
115/21
|
stravné lístky 1/21
|
999,54 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
Mgr. Hanková |
|
|
10.02.2021 |
31.01.2022 |
|
Objednávka |
2-21
|
stravné lístky 1/21
|
984,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
Mgr. Hanková |
|
|
|
08.02.2021 |
|
Faktúra |
266/20
|
oprava + revízia detektorov
|
975,60 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
MART Lehotkai |
Mgr. Hanková |
|
|
29.10.2020 |
23.11.2020 |
|
Faktúra |
191/24
|
ubytovanie+strava škola v prírode
|
960,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Cestovná kancelária Vida s.r.o. |
PhDr. Andrea Zeleňanská |
|
|
21.06.2024 |
01.07.2024 |
|
Objednávka |
33/22
|
stravné lístky 8/22
|
951,54 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Up Dejéuner |
PhDr. Andrea Zeleňanská |
|
|
|
20.10.2022 |
|
Faktúra |
228/22
|
stravné lístky 8/22
|
951,54 |
s DPH |
|
|
19.08.2022 |
Up Dejéuner |
PhDr. Andrea Zeleňanská |
|
|
19.08.2022 |
08.09.2022 |
|
Faktúra |
265/20
|
učebnice
|
905,45 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
SPN Mladé letá |
Mgr. Černáková |
|
|
28.10.2020 |
23.11.2020 |
|
Objednávka |
29/21
|
stavebné práce - údržba
|
9.161.40 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
D+G s.r.o. |
Mgr. Slavka Hanková |
Mgr. Slavka Hanková |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
Faktúra |
259/19
|
kal. čerpadlo
|
87.- |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Ivastop s.r.o. |
Mgr. Hanková |
|
|
16.12.2019 |
20.12.2019 |
|
Faktúra |
244/24
|
koberce + PVC
|
862,45 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Tibor Naď TINAX |
Mgr. Slavka Hanková |
|
|
19.08.2024 |
01.10.2024 |
|
Faktúra |
150/20
|
stravné lístky marec
|
852,52 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
Up Slovensko s.r.o. |
Mgr. Hanková |
|
|
24.04.2020 |
30.04.2020 |
|
Faktúra |
211/21
|
stravné lístky 7-8/21
|
823,54 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
Mgr. Hanková |
|
|
19.08.2021 |
31.01.2022 |